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2012.6

postado em 19 de jun de 2012 13:08 por Usuário desconhecido

Defeitos Corrigidos

  • Quando ocorre um erro durante o envio de uma nota de acompanhamento o sistema tenta cancelar a nota. Mas, caso a inutilização da numeração ocorra com sucesso e o sistema não efetive a inutilização internamente, não era possível ajustar a operação como cancelada em uma segunda tentativa quando a SEFAZ retornava o status 563. (por Gean Ribeiro da Silva Júnior, #10212845)
    [-1894443465,/products/INTEQaccounting/library/nf-e/numeradores/objects/NotaFiscalEletronica.ijs]

  • Ao calcular uma operação com desconto suframa o sistema só ajustava os valores de base de cálculo de ICMS, PIS e Cofins para o último item. (por Gean Ribeiro da Silva Júnior, #10230450)
    [-1894641451,/products/INTEQaccounting/library/objects/Cálculo Tributário/de Pedido/CalculoTributario.ijs]

  • Ao tentar realizar uma baixa o sistema criticava a falta de fator tributário de PIS e COFINS mesmo a sequência tributária estando parametrizada para não verificar esses impostos. (por Daniel Marrocos, #10211181)
    [-1894636964,/Vinculos Fiscais/Regras de Validacoes Fiscais/0060 Obrigatoriedade de configuracao de fatores de pis e cofins.ic]

  • Ao tentar enviar uma NFe quando ocorria atualização da cadeia de certificado digital da SEFAZ o sistema não conseguia realizar a conexão com a SEFAZ. Para corrigir o problema a aplicação java ("NfeServer-1.0.0") utilizada para efetuar a comunicação que utiliza o protocolo SOAP com a SEFAZ foi refatorada. (por Daniel Marrocos, #10217501)
    [-1894642183,Configurações de Notas Fiscais Eletrônicas.ip]
    [-1894642078,NfeServer-1.0.0.jar]
    [-1894642160,ConfiguradorAmbienteNfe.ijs]

  • Ao tentar enviar email no Gerenciador de Nota Fiscal Eletrônica era apresentado a mensagem de erro citada abaixo: 

    Não foi possível enviar o e-mail. Erro: Error: 'instanciaConfiguracaoNfe' has no properties
    Solution: Entre em contato com o administrador do sistema
    Details: 'instanciaConfiguracaoNfe' is property of an Object
    Source Location: TiJavaScriptVM.raiseErrorUndefinedProperty 10:00:59 (por Rafael Gomes Oliveira, #10210570)
    [-1897048055,EmailNFe.ijs]

  • Ao gerar o xml da nota fiscal eletrônica para envio à SEFAZ, o sistema calculava o valor do campo item ao invés de utilizar a informação gravada para atender a exigência de precisão decimal do valor unitário. Após alteração o sistema passou a utilizar o valor gravado no campo ITEM. A precisão decimal dos campos ITEM e TOTAL deverão ser ajustadas no processo /Venda/Ferramentas Administrativas/Configurações/Campos de Pedidos ou Provisões para atender a exigência de casas decimais quando necessário. (por Gean Ribeiro da Silva Júnior, #10199254)
    [-1894642022,/products/INTEQaccounting/library/nf-e/objects/PreencheNfe.ijs]

  • Na geração de um pedido de entrada, na opção Valores Fiscais ("Simulação Tributária"), quando pressionamos a opção 'Executar Novamente', é apresentada uma mensagem de erro (Não foi digitado nenhum item do pedido) e quando se retorna ao pedido, o mesmo foi excluído. (por André Lima Aguiar, #10223723)
    [-1894644126,Simulação Tributária.ip]

  • Ao gerar o Livro de Saídas de uma operação cujo valor contábil fosse igual a zero, e a Base de Cálculo de ICMS maior que zero, o valor do ICMS Outras ficava negativo . (por Daniel Marrocos, #10222938)
    [-1896648313,Registro de Saídas.il]
    [-1896648302,Livro Registro de Apuração do ICMS.il]

  • Ao gerar o registro de inventário a flag Somente Saldo Nao Zerado de Quantidade e Custo apresentava valores zerados e o custo unitário apresentava o somatório de todos os depósitos com saldo. (por Gean Ribeiro da Silva Júnior, #10192650)
    [-1896648297,/products/INTEQaccounting/Fiscal e Regulamentacao/Livros Fiscais/Apuracoes/Registro de Inventario.il]

  • Ao gerar o Relatório de Entradas por UF o processo estava trazendo as informações de entrada e saída. Após a correção o relatório foi emitido somente com as operações de entrada (por Daniel Marrocos, #10200456)
    [-1896648300,Resumo de Entradas por UF.il]

  • Ao consultar ou emitir duas NFe para SEFAZ de estados distintos utilizando certificados digitais de empresas diferentes, o sistema só reconhecia a conexão com o serviço da SEFAZ do estado para onde foi feita a primeira comunicação. (por Gean Ribeiro da Silva Júnior, #10175794)
    [-1894642078,/products/INTEQaccounting/library/javalibs/NfeServer-1.0.0.jar]

  • Ao efetuar o cancelamento na SEFAZ o sistema não efetuava o cancelamento no sistema em situações intermitentes. Após alteração, mesmo que o erro ocorra, o usuário poderá tentar efetuar novamente o cancelamento e o sistema assumirá o status presente na SEFAZ. (por Gean Ribeiro da Silva Júnior, #10171785)
    [-1894443465,/products/INTEQaccounting/library/nf-e/numeradores/objects/NotaFiscalEletronica.ijs]
    [-1894443462,/products/INTEQaccounting/library/nf-e/numeradores/objects/StatusNotaFiscalEletronica.ijs]

  • Ao abrir os processos de Edição de Mapa Resumo os campos 'Qtde CF Cancelados', 'v de Ordem de Operação (COO) Inicial' e 'Venda Bruta' eram exibidos, porém verificamos que esses campos não devem ser exibidos, pois não pode haver dependência de uma Edição para o preenchimento dos campos, já que os campos não são preenchidos automaticamente pelo caixa. (por Rafael Gomes Oliveira, #10171751)
    [-1896647999,Fiscal e Regulamentacao/Arquivos Fiscais e Declaracoes/SEF.il]
    [-1896647955,Editar Mapa Resumo Grade.ip]
    [-1896647956,Editar Mapa Resumo.ip]

  • Ao gerar o relatório Registro de Apuração de Contribuições CSSL COFINS PIS Retenções - Conf. Lei 10.925 selecionando tipo de movimentação 'por Data de Pagamento/Recebimento' os valores apresentados eram diferentes dos valores da operação. Em vez de apresentar os valores fiscais, era apresentado o valor líquido do título e, sobre este, eram calculadas as retenções. O relatório foi modificado para que apresente o valor da operação, valor do título, e os valores proporcionais das retenções. (por Rafael Gomes Oliveira, #10221957)
    [-1897052134,Registro de Apuração de Contribuições CSSL COFINS PIS Retenções - Conf. Lei 10.925.il]

  • Ao gerar o Relatório Receita Bruta estava apresentando valores zerados para receitas de cupom fiscal. (por Daniel Marrocos, #10230245)
    [-1894641314,ApuracaoPisCofins.ijs]

  • Ao efetuar o reprocessamento fiscal das requisições o sistema apresenta erro de sintaxe e o ao gerar o arquivo da EFD Contribuições, o campo VL_OPER_DEP do registro F120 estava com valor zero, ocasionando erro no PVA. (por André Lima Aguiar, #10213084)
    [-1894637709,/Calculo Tributario/de Requisicao/Reprocessamento/ReprocessamentoFiscalDeRequisicao.ijs]
    [-1894641136,/Configuracao/Operacoes/Fiscais/SPED Fiscal/PIS-COFINS/consultas/Registro F120]

  • Ao gerar o arquivo do EFD-Contribuições, esporadicamente apresentava a mensagem "Field "indicadorajuste" not found!". (por Marcio Guido Madruga de Soriano Aderaldo, #10197080)
    [-1894638017,/Configuracao/Operacoes/Fiscais/SPED Fiscal/PIS-COFINS/consultas/Registro M110.ic]
    [-1894638016,/Configuração/Operações/Fiscais/SPED Fiscal/PIS-COFINS/consultas/Registro M510.ic]
    [-1894638683,/products/INTEQaccounting/library/pis-cofins/AjustesEfdContribuicoes.ijs]

  • Ao gerar o arquivo do PIS-COFINS, operações com classes que não eram filhas de Compras não entravam no registro C190. Após correção, o registro passou a considerar as classes filhas de Entradas. (por Gean Ribeiro da Silva Júnior, #10182052)
    [-1894641330,/Configuracao/Operacoes/Fiscais/SPED Fiscal/PIS-COFINS/consultas/Registro C190.ic]

  • Ao gerar o SPED Fiscal alguns itens estavam sendo exibidos no registro 0200, porém esses itens não estavam sendo utilizados em nenhum outro registro. (por Rafael Gomes Oliveira, #10225191)
    [-1894643843,consultasEfd.ijs]

  • Ao gerar o SPED Fiscal foi realizado um tratamento no registro C425 para alterar o CFOP da operação para 5.102 quando a operação for Cupom Fiscal e possuir o CFOP 6.102 ou 6.108. Essa alteração foi necessária pois as operações de caixa devem ser tratadas como vendas e estava ocorrendo um erro de duplicidade no registro. (por Rafael Gomes Oliveira, #10220294)
    [-1894637214,0200 Bloco C.ic]

  • Ao gerar o SPED Fiscal, o campo COD_CTA dos registros 0300 e H010 não estavam sendo preenchido. (por Gean Ribeiro da Silva Júnior, #10195413)
    [-1894637215,/Configuracao/Operacoes/Fiscais/SPED Fiscal/EFD/Versao 500/0100 Bloco 0.ic]
    [-1894637210,/Configuração/Operações/Fiscais/SPED Fiscal/EFD/Versão 500/0500 Bloco H.ic]

Melhorias

  • Foi liberado no processo Fatores Tributários (/Fiscal e Regulamentação/Configurações/Automação Fiscal) dois novos campos no grupo da base de cálculo: Faixa Inicial e Faixa Final. Estes campos devem ser preenchidos com os valores da base de cálculo que haverá mudança na alíquota do PIS e da COFINS, com respectivamente mudança nos demais parâmetros.

    Exemplificando, cria-se uma classe tributária para identificar o produto que irá receber o benefício, no caso "PIS Informática com Beneficio", em seguida faz-se o vínculo tributário com o produto, classe ou NCM. Criamos então, dois fatores tributários, um fator para tratar o benefício e outro para os demais valores, ficando da seguinte forma:

    1) Tratando o benefício:
    Base de Cálculo: BC Normal
    Faixa Inicial: 0,01
    Faixa Final: 4.000,00
    CST: 07 - Isento
    Alíquota: 0
    2) Regra geral:
    Base de Cálculo: BC Normal
    Faixa Inicial: 4.000,01
    Faixa Final: 9.999.999.999,99
    CST: 01 - Tributado na alíquota básica
    Alíquota: 1,65%

    Em suma, o valor da base de cálculo irá contribuir para o sistema identifica o fator ideal para operação, e exatamente este objetivo é que foi definido a ajuda dos dois campos: Informe o valor mínimo em R$ da faixa de PIS, conforme a configuração realizada. Serão considerados como parâmetros para fins da pesquisa do fator tributário, a classe da operação, classes tributárias de Local de Escrituração, de Recurso e de Pessoa. Na combinação destes quatro elementos, o sistema encontrará o fator válido por faixa. Atenção: Não será possível a utilização da base de cálculo BC Zerada! (por Marcio Guido Madruga de Soriano Aderaldo, #3907284)
    [-1897051340,0100 INTEQaccounting.ic]
    [-1897051061,0200 UNUMaccounting.ic]
    [-1897051029,0100 INTEQerp infrastructure.ic]
    [-1897051342,0100 INTEQaccounting.ic]
    [-1894637181,0400 Validações - Somente Leitura.ic]
    [-1894637178,0400 Validações - Somente Leitura.ic]

  • Foi criada a propriedade no fator tributário (/Fiscal e Regulamentação/Configurações/Automação Fiscal) do ICMS chamado "Calcular Fator de Importação". O sistema permite agora proceder com a importação quando a pessoa NÃO possui UF "EX" (exterior), fazendo com que as operações de conta e ordem, possam ser configuradas. 

    Esta propriedade possui apenas uma validação para que não seja utilizada sem atingir seu propósito, é que somente estará habilitada para utilização quando a classe da operação for uma entrada. Nunca ficará habilitada quando a classe for uma saída, exatamente porque se trata de uma importação.

    Com esta propriedade selecionada, o sistema passará a calcular o fator do PIS-Importação e COFINS-Importação conforme fórmula definida pela Instrução Normativa SRF nº 572, de 22 de novembro de 2005.

    Esta nova propriedade estará disponível em nossa próxima versão, 2012.6.

    Definição do tratamento do campo: Calcular Fator de Importação ?:

    Selecione esta propriedade se você deseja que seja calculado as contribuições do PIS e da COFINS na Importação.

    Uma vez selecionada, o sistema irá calcular o fator de importação conforme regra abaixo para em seguida, utilizar as contribuições como base de cálculo do ICMS.

    COFINS importação = d x (VA x X) PIS importação = c x (VA x X)

         1 + e * [ a + b * ( 1+ a ) ]
    X = --------------------------------- 
              ( 1 - c - d ) * ( 1 - e ) 

    onde, 
    VA = Valor Aduaneiro 
    a = alíquota do Imposto de Importação (II) b = alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) 
    c = alíquota da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação (PIS) 
    d = alíquota da Cofins-Importação (COFINS) 
    e = alíquota do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias (ICMS) 

    PS.: Para fins de conferência do cálculo dos tributos do PIS e da COFINS, bem como o próprio fator de importação "X", acesso o "manage" local e siga o log do aplicativo.

    Esta regra dispõe sobre o cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação, descrita na Instrução Normativa SRF nº 572, de 22 de novembro de 2005.

    Este cálculo somente será executado quando a classe da operação informada neste fator tributário, for uma classe de RENDAS ou filhas, ou seja, que representem uma SAÍDA, exatamente por se tratar de uma importação. (por Marcio Guido Madruga de Soriano Aderaldo, #6737643)
    [-1894637159,0400 Validações - Somente Leitura.ic]
    [-1897051188,0100 INTEQaccounting.ic]
    [-1897051049,0100 INTEQaccounting.ic]